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海外架构问题咨询,求解答

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发表于 2017-4-5 10:59:10 |显示全部楼层 | 阅读模式

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本帖最后由 wangnan 于 2017-4-5 11:05 编辑

一、公司情况:
1、  经营:特种集装箱的出租
2、  客户:装集装箱出租给有关联关系的物流公司(中国、韩国、台湾、印尼)
3、  未来设想架构 QQ截图20170405110017.png

4、  资金流向:各物流公司付服务费及集装箱租金给广州服务管理公司C,服务管理公司付租金给塞舌尔公司B,塞舌尔公司B付款给集团公司A,公司利润多数保存在集团公司A。
5、  长远规划:集团公司A为正规公司,会在本地纳税,以后考虑上市,CEO将会在3年后移民HK或新加坡,整个架构是正规架构,股东的信息都可以公开。



二、咨询问题
1、  根据中国与HK和新加坡两地的避免双重纳税协定,第五条、第七条、境外公司的管理人员在中国驻183天以上,为常驻机构,集团公司A的利润是否要在中国境内交税?如果要,有什么办法规避?
2、  CEO和COO常驻中国,在境外集团公司领取工资和分红,是否需要在中国纳个人所得税?如果要,如何规避?
3、  关于CRS,《金融账户涉税信息自动交换之多边政府间协议》,如果CEO3年后移民境外,中国会否查他在海外的公司,追讨他的税款?影响他的移民计划,如果会,请问如何规避?
4、  广州服务管理公司C付给境外公司B集装箱租赁费用,是否需要代扣代缴增值税和企业所得税,如果做税收筹划?


哪位老师可以给解答一下???
财务经理人网    课程顾问   王楠

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发表于 2017-4-5 14:07:58 |显示全部楼层
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在中国境内经营或工作需要在中国纳税这件事是不可避免的,在这个问题上寻求规避最后到头来都得弄个逃税的结果,因为规则法律是清晰明确的。
至于说广州服务管理公司C付给境外公司B集装箱租赁费用,是否需要代扣代缴增值税和企业所得税,这个取决于这种租赁服务是发生在中国境内还是境外,针对中国境内的,一定要交。如果是有一部分租赁服务是为其他境外物流公司缴纳的,如韩国、台湾,则有税收筹划的空间,具体可以是设置服务管理公司在境外的子公司,由它来收取境外公司的服务费并支付租赁费。
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发表于 2017-4-11 19:48:37 |显示全部楼层
我们公司也有这个海外搭架框的意项,目前香港会计师,律师咨询中,我们可以探讨探讨
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发表于 2017-4-12 15:24:31 |显示全部楼层
ZHOUYI8848 发表于 2017-4-11 19:48
我们公司也有这个海外搭架框的意项,目前香港会计师,律师咨询中,我们可以探讨探讨

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