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[税务问答] 用香港母公司 减少17%增值税

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财务总监

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发表于 2014-12-6 21:37:56 |显示全部楼层 | 阅读模式

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请教大家一个问题 “香港母公司与美国客户签到销售合同,香港母公司从大陆采购物品,大陆子公司帮助发货给相关单位(由美国客户制定的)。美国客户付钱给香港母公司(商品成本+5%服务费),香港母公司付5%服务费给大陆子公司。
案例中香港母公司无利润,大陆子公司收5%服务费,在大陆就这笔收入交6%的增值税及附加是否就可以了?这么做的目的是为了大陆子公司免交17%增值税,因为某种原因,此产品大陆子公司不能从供应商那取得增值税专用发票,如果此产品直接从大陆子公司卖给美国客户,必须加上17%增值税。美国客户无法接受,所以想到此方法,请教这种方式是否可行?

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发表于 2014-12-8 10:15:44 |显示全部楼层
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卖给美国客户应该是出口。出口的17%应该能退税吧。
厦门圆方信、九九九商务许会计师.三十年会计师.厦门公司信誉侦信,应收款处理,避税,审计,增资,代理记帐,理帐,专利,高新申请,法务13860469499.
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发表于 2014-12-8 14:52:14 |显示全部楼层
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出口应该享受免抵退的出口税收政策,但是如果无法取得增值税专用发票很难理解,没有发票,你怎么做账呢?再就是你是生产企业还是贸易公司
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发表于 2014-12-8 22:20:48 |显示全部楼层
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卖给美国公司的不是物品,是购物卡,东西也没有出口,快递发给美国客户制定的单位或者个人。所以无法出口退税。大陆公司赚得其实就是一个劳务费。
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发表于 2019-5-5 07:35:05 |显示全部楼层
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此产品直接从大陆子公司卖给美国客户,必须加上17%增值税,此话不对,应该是0增值税。
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发表于 2019-5-5 20:52:16 |显示全部楼层
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好好学习天天向上
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